10月26日下午,学校在行政楼315会议室召开2023年专项审计整改工作推进会。校长陈义旺出席会议并讲话。副校长邱小云主持会议。校长办公室、发展规划处、教务处、科研处、研究生院、计划财务处、国际合作与交流处、后勤管理处、资产与实验室管理处、招标采购中心、资产经营服务中心、继续教育与培训学院等部门(单位)负责人及审计处全体人员参加。

陈义旺指出,学校内部审计工作是规范学校内部管理、提升治理能力、促进学校高质量发展的重要手段和有效形式。审计部门要进一步提高政治站位、突出工作重点、狠抓落实成效,围绕“构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用”的总要求,加强审计结果应用和成果转化,全面提升审计工作质量和效果。

陈义旺强调,各有关部门、单位要提高政治站位,强化审计整改主体责任,充分发挥审计整改在促进重大政策落实、规范权力运行和防范风险等方面的重要作用,要明确审计整改要求,严格督促整改到位,建立整改台账、整改清单,逐条逐项对账销号,确保立行立改、真改实改、按期整改,要建立长效机制,切实推动源头治理、系统治理,形成高效率、高质量的内部治理机制,要强化审计结果运用,提高审计监督成效。将审计整改落实情况纳入各部门、单位的年度目标考核、绩效考核和学校督查事项范围,把审计结果以及整改情况作为制定政策、完善制度的重要参考。各单位、各部门要建立高效率的国有资产资源配置机制,进一步提高学校各类资源资产的使用效率和效益,着力提升合同管理的规范性和信息化水平。
邱小云在主持会议时强调,被审计部门(单位)要强化思想认识,切实承担起审计整改政治责任,扎实做好审计查出问题整改;要坚持问题导向,按照立行立改、分阶段整改、持续整改进行分类建档,由审计部门定期跟踪;要举一反三、标本兼治、建章立制,推动审计监督、整改和内部治理有机贯通,不折不扣从严从实抓好审计整改落实。
会议传达学习了二十届中央审计委员会第一次会议和省委审计委员会第十次会议精神。
审计处负责同志报告了2023年学校国有资产管理和合同管理专项审计工作开展情况,以及审计整改工作进展情况。
下一步,审计处将按照学校部署要求对被审计部门(单位)落实整改责任、整改进展、整改成效情况进行督促检查,确保审计整改工作取得实效。