3月28日,审计处在后勤楼206会议室分别召开学校国有资产管理审计和学校合同管理审计进点会。审计处处长黄遵斌,11名被审计单位主要负责人、相关科室负责人及审计组成员参加。
会上,黄遵斌就本次审计工作的目的和意义作了说明,并围绕审计工作纪律强调,全体与会人员要在思想认识、工作实效、传达沟通、目标建立上做到“四个到位”。国有资产管理审计和合同管理审计是贯彻落实上级精神的需要,更是促进学校高质量发展的需要。审计组同志要严格按照审计工作方案、目标、要求,依法依规做好本次审计工作。被审计部门要积极配合,及时提供真实、准确、完整的资料,为审计工作顺利开展提供保障。全体人员要以本次专项审计为抓手,进一步完善学校相关管理体制机制,提高内部控制质量,从而达到促规范、促管理、促发展的目标。
会上还宣读了审计通知书、解读了审计工作方案。被审计单位代表资产与实验室管理处、后勤管理处、资产经营服务中心、招标采购中心负责人分别作表态性发言。